天寶集團 (1979.HK) 公佈2022年中期業績,中期收益稍微下跌9.6%至約30.0億港元,工業電源業務分部展現韌性,上半年收益增幅達8.4%

EQS Press Release 於 29/08/2022 發表 收藏文章
TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(股份代號:1979.HK)

公佈2022年中期業績

中期收益稍微下跌9.6%至約30.0億港元

工業電源業務分部展現韌性 上半年收益增幅達8.4%

期內加快新能源業務發展步伐 開拓未來盈利增長點



2022年中期財務摘要



收益約為30.0億港元,同比略減9.6%
工業電源分部收益錄得約14.1億港元,同比增幅達8.4%,反映業務抗風險能力
期內毛利約為4.5億港元,毛利率同比微跌2.1百分點。有賴成本控制措施奏效,舒緩了近期市場環境因素帶來的影響
本公司擁有人應佔溢利較去年同期減少30.1%約達1.3億港元
建議每股派付中期股息2.8港仙


(2022年8月 26 日 - 香港 ) 天寶集團控股有限公司 (「天寳」或「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」;股份代號:1979.HK),宣佈本集團截至2022年6月30日止六個月(「期内」) 之經審核合併業績。



二零二二年上半年,全球疫情起伏、通脹、地緣政治等不定諸多不利因素,增加營商的難度。天寶採取積極應對措施,將市場不景氣所帶來的影響降至最低,然而,新一波新冠疫情及俄烏衝突,無可避免地為本集團的客戶以及供應商帶來了影響,故此截至二零二二年六月三十日為止的六個月,收益下降9.6%至約30.0億港元。本期間除稅前溢利約為1.6億港元,本公司擁有人應佔溢利較二零二一年同期下降30.1%至1.3億港元。本期間每股基本盈利由二零二一年同期19港仙下降至13港仙。



為回饋本公司股東的長期支持,本公司董事會已決定就截至二零二二年六月三十日止六個月派發中期股息每股普通股2.8港仙(二零二一年:每股普通股5.7港仙)。



進軍新能源汽車充電業務,逐步與國際品牌接軌,產品瞄準商用及民用市場

本集團其中一個重點發展方向為新能源產業。在全球層面,市場對新能源汽車儲能產品需求殷切,未來增長空間巨大;在內地層面,受免車輛購置稅及補貼優惠等政策推動,新能源汽車滲透率持續增加,行業處於高速發展的風口,社會對充電樁及各種電源零部件的需求不斷提升,本集團繼續從中受惠。本集團研發之新能源汽車充電樁核心組件(30KW充電模組)已經獲得主要充電設備製造商之認可,訂單量可觀。目前,這一產品已於四川達州基地投入量產,且產能正在不斷提升。



除充電模組外,本集團在各充電、儲能技術的消費應用上尤其重視,投放大量資源開拓這一市場。集團近年搶先一步成為首批設計及生產新能源汽車手提充電槍及便携儲能箱的企業之一。本集團自研的新能源汽車手提充電槍及便携儲能箱產品已獲得國際能源巨擘蜆殼(Shell)認可,以其商標合作開拓北美市場,產品已經登陸美國大型網站銷售,銷量正逐步攀升。



在汽車電子領域方面,本集團與一家領先的美國汽車電源產品知名公司共同開發了汽車電池智能充電器、應急電源及鋰電池包等一系列產品,全部於美國及歐洲各大網站銷售。此外,本集團與另一家國際知名品牌合作推出針對戶外使用之大容量便携儲能箱。現今年輕人熱衷各種戶外活動,對於便携儲能設備的需求日益增加。本集團相信這一新系列產品將成為業績增長動力。



靈活管理奠定更加抗風險能力,二季度業績回穩

回顧上半年,行業受到多方面壓力,原材料供應及價格波動。本集團客戶的經營節奏也受到不利因素影響,下調了訂單量。集團透過調節生產計劃、適時批量採購、多地靈活配置原材料等方式去鞏固供應鏈管理。加上本集團多年來與客戶保持良好溝通,提升訂單可預見性,使集團第一季度業績即使迎來較大的衝擊,第二季度業績也能夠適時回穩,並瞄準復甦的勢頭。



本集團積極推動智能化生產升級,進一步完善已有的全球化生產佈局。目前,本集團於廣東惠州、四川達州、匈牙利及越南均設有生產基地。集團於廣東惠州增建的天寶智能製造工業園區已進入生產線安裝階段,集團將密切跟隨市場環境策劃投產時間表,適時提供更多產能。本集團另正透過產能調配、供應鏈計劃及智能升級等方案,為客戶提供穩定的服務及靈活的關稅安排,進而減少本集團單一地域的潛在風險。



展望

展望二零二二年下半年,鑒於全球局勢仍然複雜及充滿不確定性,總體營商環境挑戰重重。本集團將謹慎地運用資源,以審慎和靈活的管理模式繼續穩固傳統業務,保持穩中有增之趨勢。另一方面本集團秉持繼往開來的精神,在營運生產及研發創新方面保持活力,進軍新能源業務,開啓一大盈利增長點。未來,本集團將繼續抓緊機遇,在汽車電源研發及生產、電子製造解決方案、數字化生產改革及新客戶擴展等方面加快步伐,力求將業務發展得更廣更深。



天寶集團控股有限公司管理層表示:「期內,中國國內及海外環境可謂瞬息萬變。天寶管理團隊採取積極應對措施,持續開拓新能源產品線,拓展國際多元客戶佈局,優化全球產能規劃及提升生產基地自動化效益,同時穩固戰略庫存,盡力減低原材料缺貨及通漲帶來的營運壓力,使生產及出貨更具彈性,推動本集團在艱巨環境下砥礪前進。」



管理層續繼而表示:「新能源汽車過去幾年的發展銳不可擋,市場預計今年下半年將延續高速增長,本集團銳意將新能源業務發展成為驅動集團前進的增長點,現正積極向研發及市場開拓兩方面投放更多資源,搶佔新能源汽車充電配套之市場份額。本集團目前正計劃增加40KW充電模組之產線,同時積極研發更高功率的新能源汽車充電裝置、汽車電子等高端組件和產品,有望為市場帶來更省時、節能、安全及具成本優勢的充電設備。另一方面,集團將在現有網上銷售的基礎上,佈局北美線下銷售網絡,透過與油站及大型家電零售商合作,進軍實體消費領域,將新能源汽車手提充電槍及便携儲能箱帶給更多消費者。集團冀透過與更多國際品牌合作,逐步開拓消費端市場,提升品牌形象,為未來在新能源產業的全面發展奠下基礎。」



「就國際化產能分部方面,除了一直以來所倚重的廣東惠州廠房外,集團於四川達州、匈牙利、越南均設有廠房,未來不排除於其他地區佈局生產基地。產能國際化有助集團向不同地區的終端客戶提供更多生產基地及更優質的客製化服務,加強供應商網絡,提升原材料採購能力及強化供應鏈管理,為客戶提供更有保障的一站式製造解決方案,同時亦有利集團進一步拓展國際市場。另一方面,為進一步提高現有業務的生產效率,本集團透過專責智能技術改造部門,持續高效推進智能及數字化改革,計劃伸延至其他生產基地,以持續減少勞動成本,使季度人員流動對本集團生產過程中帶來的成本壓力降至最低,同時提高產品質素的可控性。在全球受到不確定因素籠罩的情況下,上述改革有助集團保持競爭優勢。」


管理層繼而補充:「於二零二二年七月二十七日,本集團獲公司主席兼行政總裁及控股股東洪光椅先生通知,洪先生及其聯繫人已按本公司於二零二二年七月十五日所公佈的有關截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息的以股代息計劃,選擇以新股代替現金方式收取末期股息。按以股代息計劃每股新股的股價1.234港元計算,洪先生及其聯繫人將增持約2,975萬新股,是次洪先生透過以股代息增持本公司股份,也反映其對本公司的前景有充分信心。天寶集團定必付諸最大的努力,持續深耕智能電源市場,穩步發展,為股東創造更佳回報。」



– 完 –




關於天寶集團控股有限公司

天寶始創於1979年,2015年在香港主板上市,專注電源技術研發超過40年,設計和製造安全可靠的電源與智能充電器產品,為不同的客戶及不同的終端領域, 提供具有市場競爭力的「一站式智能電源解決方案」,集團多年來成功與全球多個國際品牌建立了良好業務關係,不斷拓展鞏固客戶基礎,同時作為國內增長迅速的領先品牌的主要供應商。



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